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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
第一部分:內部控制與風險管理一、企業內部控制的新特點和要求1、內部控制規范的整體結構2、內部控制規范的實施范圍3、內部控制規范的實施要求二、企業內部控制五大目標★戰略目標★營運目標★報告目標★資產目標★合規目標三、企業內部控制五大要素★內部環境★風險評估⊙風險控制與決策 ⊙風險應對 ⊙風險改進★控制活動⊙不相容職務分離......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
財務經理、內控內審經理和主管 審計部相關人員課程大綱一、新格局、新形態下內審的定位1、揭開內審“真面目”,樹立正確的內審觀念2、企業內部審計的內涵、功能和變遷3、思想上如何成為合格的 ”內審人“?——審計人員心態剖析4、專業能力上如何成為合格的 &......
企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年08月08日
企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工課程大綱:第一章 舞弊定義及概述1.舞弊概念2.舞弊類型3.舞弊縱向形式1.2.3.資產侵占腐敗舞弊性報表外部欺詐【實用工具】通用舞弊樹分析4.舞弊橫向層次管理層舞弊員工舞弊第三方舞弊5.舞弊目的劃分為公司利益的......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
羅馬非一日建成,轟然倒塌缺只需一瞬間。近年,諸多知名企業頻頻暴雷,諸如瑞幸、康美醫藥等國內知名企業相繼爆出財務造假事件,讓原本風光無限的企業一下跌至谷底。這也在為企業敲響警鐘,企業的成功靠降本增效、靠核心技術,但其必須有一個堅實的根基,即風險管理。沒有了好的風險管理體系,任何企業都難以長久地生存,其中,做好內部審計、建......
未來的組織變革與人才管理創新 深圳:2025年07月18日
模塊一:人力資源管理面臨的新挑戰、新思維一、互聯網是一種思維、一種技術,還是一個時代互聯網時代是指個人與社會、經濟與組織、有形世界與虛擬世界都相互關聯、彼此交融、互聯互通的零距離時代。數字化、社交媒體化、移動化的相互融合使客戶、員工、合作伙伴之間產生了新的聯系方式。(免費、草根、屌絲、社區、聚合、互動、)這是一個互聯互......
領導力認知與發展工作坊 上海:2025年07月29日
從過去多位聽過本次課程的學員的統計反饋來看,我們建議企業中高層管理者,HRD,培訓總監HR引入科學人才管理的理念與方法,推動并參與戰略人才管理;管理者 科學地深度自我剖析、直面自我及領導力現狀的優缺點,打通從“要我發展”到“我要發展”的轉變;培訓收益1、科學深度地認識自己......