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進出口海關業務內部審計師(新標準版) 深圳:2025年05月15日
《中華人民共和國海關企業信用管理辦法》(海關總署令第237號)配套執行的《海關認證企業標準》(海關總署公告2018年第177號)予2018年11月28日發布,自2019年1月1日起施行。對高級和一般認證企業的要求,建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進出口活動內部審計并建立審計檔案。國務院令第6......
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
• 幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識• 幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作• 賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程對象• 負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員• 從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監......
企業內部審計公開課 深圳:2025年06月06日
本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點:1、 跳出原來混亂無章的工作狀態,建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
數字征管下企業稅會差異常見風險與協同 北京:2025年06月17日
金稅四期逐步上線,數字化嚴征管時代,給企業稅務風險管理帶來更嚴峻的挑戰。而新會計準則自2021年全面實行以來,由于準則變化大、內容復雜,并伴隨著財稅改革的深化推進,及稅收政策的持續變化,使得財務人在理解和應用中仍面臨許多實務操作難題,如果處理不當,將潛藏諸多稅收風險。作為企業的財稅人員,您是否關注過近期因準則調整而頻發......