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進出口海關業務內部審計師(新標準版) 深圳:2025年05月15日
《中華人民共和國海關企業信用管理辦法》(海關總署令第237號)配套執行的《海關認證企業標準》(海關總署公告2018年第177號)予2018年11月28日發布,自2019年1月1日起施行。對高級和一般認證企業的要求,建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進出口活動內部審計并建立審計檔案。國務院令第6......
內部審計與反舞弊 上海:2025年05月15日
第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊性報表3.4外部欺詐3.5舞弊樹分析第二章 如何防止舞弊1、舞弊理論1.1舞弊天平理論1.2GONE理論1.3CFE理論1.4舞弊三角理論1.5反舞弊三角理論2、舞弊處理模型2.1通常模型2.2建議模型3、反舞弊11......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。為了進一步幫助內部審計人員提升業務實操能力,以適應新時期內部審計工作轉型升級需求,從實務工作中的痛點、難點出發,結合實際案例,有效提升內部審計相關人員的實務應對能力與業務操作能力。更好地進行管理和監督工作, 加強領導者對工作的管理,這對于......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱:1.內部審計概述與最新發展-審計發展簡介內部審計的轉型與挑戰風險導向審計理念2.內部審計流程內部審計組織與計劃審計立項與授權審計準備初步調查指導和開展內部審計分析性程序及符合性測試實質性測試及詳細審查審計發現與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內部審計常用方法審核法分析法訪談法......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
第一章 內審定位及未來轉變1.內部審計定義2.內部審計種類122.1空間分類2.2相關方要求分類2.3時間分類3內審發展3.1大數據時代內審的轉型第二章 內審之通用業務1.如何做方案1.1方案制定步驟1.2方案制定方法1.3方案制定要點【實操練習】方案制定實例練習2.如何觀察122.1觀察要點【案例分析】實際觀察案例3......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
開篇案例:傳統觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節 解開企業內部審計的困惑與無力1 如何保證內部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構獨立1.3內部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導2內部審計和內部控制的關系2.1 舞弊三角理論2.2 內部控制缺失導致的審計失敗經典......